Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 14.164.516,69
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIRETORIA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 34.362,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 36.664,93 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO. | R$ 36.740,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. | R$ 36.740,22 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55 HORAS TRABALHADAS NO ATERRO SANITARIO | R$ 37.466,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NUCLEO DE INCLUSAO SEMED. REF A 09 2024. | R$ 37.740,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE OEIRAS A TAPERA E BANANEIRA A TAPERA DOS TUNICOS | R$ 38.673,92 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM LIGACOES DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 39.402,02 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NТК843821 2017, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE E ESTE MUNICIPIO. NF NТК10355. | R$ 39.513,84 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MEIO DESTE ORGAO. | R$ 40.638,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 40.681,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 41.476,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS. | R$ 41.506,86 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS E INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 42.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 42.404,48 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 12/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 43.065,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Indenizações e Restituições | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONV N 905101. | R$ 43.296,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MEIO DESTE ORGAO. NF 43953 PARCIAL 43954 43955 43956 43957 43958 43959 43960 43961 43962 43963 43964 43965 PARCIAL. | R$ 43.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NF N 13320 13319 13318 13317 13316 13311 13436 13437 13438 13439 13440 13441 13442 13443 13444 13445 13446 13447 13448 13449 13450 13451 13452 13453 13454 13455 13456 13457 13458 13459 13460 13461 13462 13463 13464 13465 13466 13467 13468 13469. | R$ 43.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 44.461,86 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 44.580,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 44.875,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 30/09/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DE INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO. | R$ 45.617,78 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA CONSTRUCAO DE COBERTURA DA GALERIA NA LATERAL DA PRACA,ABERTURA DE BURACOS PARA COLOCACAO DE POSTES,CAPINA,CONSTRUCAO DA CASA PARA QUADRO DA BOMBA DO POCO,RETOQUES GERAL EXTERNO DA PRACA,CONSTRUCAO DE PEDESTRAL PARA PLACA,CONSTRUCAO EM CONCRETO ARGAMASSADO EM PRACA DO CANELA,QUE FAZ PARTE DE PREDIOS PUBLICOS CONF.PREGAO PRESENCIAL 050 2017 | R$ 45.900,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL DO ADM, COMP 08 2024. | R$ 47.907,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |