Última atualização em 27/11/2024 02:05
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 14.164.516,69
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO SAAE /
ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS
DIRETORIA DO SAAE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. R$ 34.362,30 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS Material de Consumo 03/09/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. R$ 36.664,93 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS /
CONTROLE FINANCEIRO
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO. R$ 36.740,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL /
ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL
DIVISAO TECNICA DO SAAE Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. R$ 36.740,22 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/09/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55 HORAS TRABALHADAS NO ATERRO SANITARIO R$ 37.466,60 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NUCLEO DE INCLUSAO SEMED. REF A 09 2024. R$ 37.740,98 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/09/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE OEIRAS A TAPERA E BANANEIRA A TAPERA DOS TUNICOS R$ 38.673,92 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SAUDE OUTROS PROGRAMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM LIGACOES DE INTERESSE DESTE ORGAO. R$ 39.402,02 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA /
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Obras e Instalações 02/09/2019 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NТК843821 2017, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE E ESTE MUNICIPIO. NF NТК10355. R$ 39.513,84 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MEIO DESTE ORGAO. R$ 40.638,81 Setembro/2024 Ver detalhe
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA /
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 03/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. R$ 40.681,27 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SAUDE OUTROS PROGRAMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2019 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. R$ 41.476,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA /
AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS Principal da Dívida Contratual Resgatado 03/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS. R$ 41.506,86 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA /
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS E INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 42.000,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/09/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. R$ 42.404,48 Setembro/2024 Ver detalhe
ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO /
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Diárias - Civil 12/09/2018 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. R$ 43.065,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA /
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Indenizações e Restituições 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONV N 905101. R$ 43.296,30 Setembro/2024 Ver detalhe
PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MEIO DESTE ORGAO. NF 43953 PARCIAL 43954 43955 43956 43957 43958 43959 43960 43961 43962 43963 43964 43965 PARCIAL. R$ 43.500,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SAUDE OUTROS PROGRAMAS Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NF N 13320 13319 13318 13317 13316 13311 13436 13437 13438 13439 13440 13441 13442 13443 13444 13445 13446 13447 13448 13449 13450 13451 13452 13453 13454 13455 13456 13457 13458 13459 13460 13461 13462 13463 13464 13465 13466 13467 13468 13469. R$ 43.600,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 03/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. R$ 44.461,86 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
GESTAO ADMINISTRATIVA
CHEFIA DE GABINETE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. R$ 44.580,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SAUDE OUTROS PROGRAMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2019 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. R$ 44.875,40 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL /
PROCESSO LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL Material de Consumo 30/09/2019 REFERENTE A INCORPORACAO DE INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO. R$ 45.617,78 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/09/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA CONSTRUCAO DE COBERTURA DA GALERIA NA LATERAL DA PRACA,ABERTURA DE BURACOS PARA COLOCACAO DE POSTES,CAPINA,CONSTRUCAO DA CASA PARA QUADRO DA BOMBA DO POCO,RETOQUES GERAL EXTERNO DA PRACA,CONSTRUCAO DE PEDESTRAL PARA PLACA,CONSTRUCAO EM CONCRETO ARGAMASSADO EM PRACA DO CANELA,QUE FAZ PARTE DE PREDIOS PUBLICOS CONF.PREGAO PRESENCIAL 050 2017 R$ 45.900,26 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Obrigações Patronais 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL DO ADM, COMP 08 2024. R$ 47.907,58 Setembro/2024 Ver detalhe