Última atualização em 23/11/2024 02:05
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 14.164.516,69
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS /
CONTROLE FINANCEIRO
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/09/2018 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. R$ 24.147,49 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL /
ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL
DIVISAO TECNICA DO SAAE Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. R$ 24.249,89 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL /
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. R$ 24.432,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB 02/09/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ADI-CEMEI MERCES ROMAO, REF A 20 HORAS. REF 09 2024. R$ 25.000,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SAUDE OUTROS PROGRAMAS Material de Consumo 03/09/2018 EMPENHO ANULADO PARA AJUSTE DE FORNCEDOR QUE FOI INFORMADO INCORRETO. R$ 25.113,19 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. R$ 25.948,58 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS /
CONTROLE FINANCEIRO
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. R$ 26.020,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO /
PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS Material de Consumo 16/09/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. R$ 26.243,86 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL /
ACAO COMUNITARIA GERAL
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/09/2018 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. REFERENTE MES DE AGOSTO 2018. R$ 26.660,61 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30/09/2019 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE 15 DIA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. R$ 27.200,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NF N 13469 13470 A 13495. R$ 27.400,95 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. R$ 27.432,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SAUDE OUTROS PROGRAMAS Material de Consumo 02/09/2019 VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. R$ 27.462,04 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Diárias - Civil 02/09/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. R$ 28.829,82 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Equipamentos e Material Permanente 03/09/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA(CONCHA JCB), AUTORIZADO POR ESTE ORGAO. R$ 29.462,40 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB 02/09/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADI, NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA TAPETY, REFERENTE AO MES 09 2024. R$ 30.000,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL /
ACAO COMUNITARIA GERAL
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/09/2018 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. R$ 30.000,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Material de Consumo 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. R$ 30.000,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD /
ACAO COMUNITARIA GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Material de Consumo 02/09/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA FESTIVIDADES NESTA SECRETARIA R$ 30.492,37 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/09/2018 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. R$ 31.620,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30/09/2019 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE SANTA LUZIA. R$ 32.092,66 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Principal da Dívida Contratual Resgatado 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. PARCELAMENTO R$ 32.448,99 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS E INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 32.809,95 Setembro/2024 Ver detalhe
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE /
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 03/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. R$ 33.027,40 Setembro/2024 Ver detalhe
REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02/09/2024 VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 13ТК DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. R$ 33.803,34 Setembro/2024 Ver detalhe