Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.164.516,69
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 87.031,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, AUTORIZADAS POR ESTE ORGAO. | R$ 88.847,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 91.978,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA DO CRAS II NESTE MUNICIPIO | R$ 94.507,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 95.218,07 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 98.254,93 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB FIXO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 100.179,77 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 101.664,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 103.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA PATRULHA MECANIZADA, NA REGIAO DO CONTENTAMENTO, QUEIROZ, FORMOSA E FORMOSA II. | R$ 105.915,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 110.327,21 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO E PAGO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 114.604,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 13ТК DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 117.753,09 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA ACOES DO PROGRAMA PETI / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 120.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 132.445,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NТК843821 2017, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE E ESTE MUNICIPIO. NF NТК10355. | R$ 132.772,76 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 154.687,54 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 164.778,74 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 165.057,61 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO POVOADO BOA NOVA DURANTE PERIODO DE FESTEJOS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO 2018 | R$ 182.908,71 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTECAO DO GABINETE DA OUVIDORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 189.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 195.000,14 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL MAE TANCA. REF 09 2024. | R$ 221.607,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI. | R$ 227.193,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 227.401,01 | Setembro/2024 | Ver detalhe |