Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.164.516,69
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CRAS I, COM CARGA HORARIA DE 40HS. | R$ 1.492,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CRAS I, COM CARGA HORARIA DE 40HS. | R$ 1.492,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROGRAMA PNATE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTECAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFVBURITI DO CANTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO SAAE. REF 09 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UM CARRO MODELO FIAT PARA OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS LOCAIS DE VOTACAO NO COLEGIO BARROCAO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE EXPANSAO E MANUTENCAO DE REDE DE AGUA. REF 09 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
CONSTR. REF. E AMPL. DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Obras e Instalações | 11/09/2018 | VALOR REFERENTE A 4ТЊ(QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA 1ТЊ ETAPA DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BURITI DO REI, EM OEIRAS PI, DE ACORDO COM CONTRATO ORIGINADO DA TOMADA DE PRECOS NТК002 2015, FIRMADO COM A PREFEITURA.CONTRATO DE REPASSSENТК1014.74908 2014.NF NТК489. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CAMINHAO DA RECICLAGEM. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONRA A FAZENDA PUBLICA, PROCESSO DE NТК 0800822-87.2020.8.18.0030. | R$ 1.500,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Equipamentos e Material Permanente | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADOR CORE 2GB HD 500GB TECLADO E MOUSE, 03 NOBREAK 700VA, 02 MONITOR 18 LCD, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.506,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 1.510,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 1.512,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROGRAMA PNATE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.512,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 1.512,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 06/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.520,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 1.528,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.532,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |