Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.164.516,69
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTECAO DO GABINETE DO VICEPREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE DO VICEPREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEMED.REF 09 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS DO SCFV-ZONA RURAL DA LOCALIDADE QUEIROZ.09 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA DA ESCOLA AGROTECNICA. REF 09 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PEQUENOS REPAROS NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS,PINTURA E INSTALACAO DE PLACAS NO ANEL VIARIO;CONSTRUCAO DA GALERIA SOB A RUA MAJOR DOCA NUNES;MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO,CONSTRUCAO DE FORNALHA COM CHAMINE E PISO EM CONCRETO NO MATADOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE,QUE FAZEM PARTE DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТК050 2017 | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO BATIMENTO DE PONTEIROS,ALAVANCA E ALARGAMENTO DE TAMPAS DE ESGOTO | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO URBANO / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO QUIMICO DO SAAE PARA MANUTENCAO DA AGUA DESTE MUNICIPIO | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS,NATUREZA E ECONOMIA DE PROFESSORES, COORDENADORES DAS AREAS DE CIENCIAS HUMANOS,HISTORIA E GEOGRAFIA,NUCLEOS DE CULTURA DO ANOS FINAIS DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA REDE MUNICIP | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAE TANCA, REF 40 HORAS. REF 09 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCILA MUNICIPAL ALZIRA TAPETY, REFERENTE AO MES 09 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2024 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS,.09 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO NO MATADOURO MUNICIPAL. | R$ 1.420,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS / EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | R$ 1.430,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Material de Consumo | 06/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.440,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIRETORIA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.442,91 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.462,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM AUTORIZADAS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.472,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 12/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.474,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A REDE (SCM)-LCF-2022-LINK CORPORATIVO FULL 300MBPS. | R$ 1.476,39 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.490,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |