Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 4.921.384,82
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2159 | R$ 2.963,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 2.965,20 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO BLOCO CHEGA JUNTO PARA EVENTO CARNALALESCO | R$ 2.999,50 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO / PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MORRO DA CRUZ, REFERENTE MARCO 2019. | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PATRULHA MECANIZADA | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 01/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.036,80 | Março/2024 | Ver detalhe |
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2157 | R$ 3.042,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 3.046,08 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 3.095,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 | R$ 3.163,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NF NТК2158 | R$ 3.174,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE ALAGOINHA | R$ 3.234,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 3.256,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 3.300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NA FORMA DO ART. 37 DA LEI 4.320 64 E ART. 1ТК DO DECRETO NUMERO 62115 58. | R$ 3.441,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS MULTAS DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO. | R$ 3.638,36 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIV.DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Material de Consumo | 01/03/2023 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 3.675,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIV.DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Material de Consumo | 01/03/2019 | VALOR EMPEMHADO REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE OPES. FAVEIRAS E MANGAS ROSAS, CONFORME SOLICITADO. | R$ 3.713,12 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO ROSARIO REF.AO MES DE MARCO DE 2019 | R$ 3.780,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 3.800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Contribuições | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DAS CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS-APPM DEVIDOS NESSE MES. | R$ 3.898,74 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA CARNAUBAL | R$ 3.900,00 | Março/2024 | Ver detalhe |