Liquidação empenhos
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Total:
R$ 6.539.847,02
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR (A)NO PONTO DE ATENDIMENTO CEBOLINHA E UBERABA, PARA ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE EVENTO DO CAMPEONATO RURALZAO 2018 | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK CORE13, 4G MEMORIA HD DE 500, TELA 14, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PONTO DE ATENDIMENTO DA LOCALIDADE VEREDA DOS CAVALOS. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR (A)NO MORRO DA CRUZ, CONFORME SOLCITADO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02/10/2023 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PISO DE ENFERMEGEM RETROATIVO AOS MES 05 A 08 2023. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA LOCALIDADE ALAGOINHA, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL DE ATENDIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE VEREDA DOS CAVALOS. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VASCULHACAO DO MATADOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR MEDICO. REF 09 2023. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGIA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E FRETES DE FUNCIONARIOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. REF 09 2023. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE VARZEA TRANQUEIRA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PONTO DE ATENDIMENTO NO BAORRO SOZAO SOLICITADO POR DESTE ORGAO . | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |