Liquidação empenhos
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Total:
R$ 6.539.847,02
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM PRESTANDO SERVICOS NA LOCALIDADE MALHADA REAL,AUTORIZDO POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIV.DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 ADESIVOS (PROIBIDO QUEIMADAS). | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR LEAO 360 1,01 MOTOR LEAO 360 3 SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02/10/2023 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PISO DE ENFERMEGEM RETROATIVO AOS MES 05 A 08 2023. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE AUDE DA LOCASLIDADE FEITORIA , SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA RODOVIARIA. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO, CONTRATADO POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM PARA A EVENTOS DESTA SECRETARIA | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PONTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SOIZAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Indenizações e Restituições | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGICOS SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS DA LOCALIDADE CARAIBAS,SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 01/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PREMIO AO 4ТЊCOLOCADO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURALZAO 2018 | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, CONFORME AUTORIZACAO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |