Empenhos emitidos
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Total:
R$ 17.515.377,19
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO(A) NA UNIDADE SUPORTE AVANCADO. REF 08 2024. | R$ 10.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICA NA LOCALIDADE BRIONIA. REF 08 2024. | R$ 10.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO CEBOLINHA. REF 09 2024. | R$ 10.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A ESTE ORGAO. | R$ 10.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. | R$ 10.087,85 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIV.DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 10.224,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO RURAL / ACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL |
DIVISAO TECNICA DO SAAE | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 10.263,55 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 11/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DESTACADOS NO PERCENTUAL DE 20% DO PROCESSO EM ANEXO. | R$ 10.303,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO 2024. | R$ 10.428,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 10.440,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO(A) NA UNIDADE SUPORTE AVANCADO. REF 08 2024. | R$ 10.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CAPS. REF 08 2024. | R$ 10.630,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO. | R$ 10.670,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 10.698,18 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 06/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 10.699,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 10.776,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP | R$ 10.916,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVES, MOUSE 9318 GOLDENTEC, NOBREAK GOLDENTEC, CARTUCHO TONER KYOCERA 2040, CARTUCHO TONER BROTHER 8080, KIT TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON T544, KIT TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON T664 | R$ 10.923,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. PARCELAMENTO | R$ 11.059,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO(A) NA UNIDADE SUPORTE AVANCADO. REF 08 2024. | R$ 11.100,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 11.132,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NFТК12 | R$ 11.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROG. DE SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/09/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 11.280,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. RESCISAO | R$ 11.306,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 11.346,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |