Empenhos emitidos
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Total:
R$ 14.771.065,06
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 40.829,22 | Março/2024 | Ver detalhe |
REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 41.476,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 41.476,51 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SEMED. REF 03 2024. | R$ 41.574,93 | Março/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 42.080,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (SAUDE). | R$ 43.758,65 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 45.709,98 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO.NF NТК11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217 11218 11219 11220 11221 11222 11223 11224 11225 11226 11228 11229 11230. | R$ 46.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 01/03/2024 | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DO ADM, COMP 02 2024. | R$ 46.784,09 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 47.044,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO (RFB-RET-DARF) PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM (ADM). | R$ 47.833,34 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 47.912,84 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO(A) PRESTADOS A ESTE ORGAO. REF 03 24 | R$ 52.860,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL. | R$ 54.928,65 | Março/2024 | Ver detalhe |
ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 55.903,50 | Março/2024 | Ver detalhe |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 56.480,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E ACE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 56.728,84 | Março/2024 | Ver detalhe |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. COMPLEMENTO | R$ 58.559,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 59.171,59 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Equipamentos e Material Permanente | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE REBOQUE DA MARCA NEW LAND HOLLAND PLACA BAL3439-MA. CONVENIO 922524 2021. NF NТК23987. | R$ 61.216,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM INFRAESTRUTURA / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Equipamentos e Material Permanente | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UM REBOQUE DA MARCA NEW LAND HOLLAND, PLACA BAL2946-MA. CONVENIO 922524 2021. NF NТК23986. | R$ 61.216,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 63.204,07 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANDEIRAS DE OEIRAS MODELO PEDESTAL DE MESA. | R$ 65.413,30 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, COMP 02 2024. | R$ 66.114,68 | Março/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE REVISAO DOS PARCELAMENTOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 70.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |