Liquidação empenhos
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Total:
R$ 6.539.847,02
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHAODO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BOA NOVA. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROGR. DE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL / DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMS FUNDO A FUNDO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POLDA DE 131 ARVORES DO MERCADO DONA LILI | R$ 600,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO DONA LILI, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 610,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE ACAMADO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DA LOCALIDADE BURITI DO CANTO PARA A CIDADE DE OEIRAS | R$ 623,90 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 630,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NO MERCADO DONA LILI. | R$ 630,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NO MERCADO DONA LILI. | R$ 630,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 28/10/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 638,26 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 650,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE | Diárias - Civil | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE MALHADA REAL. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Diárias - Civil | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SEERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA LOCALIDADE MALHADA GRANDE. | R$ 700,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 706,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 706,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |