Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.164.516,69
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR(A) NO NUCLEO DE CULTURA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUIRINO. REF 09 2024. | R$ 2.946,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Equipamentos e Material Permanente | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS(BITS TURBINADO INDELBROM) DESTINADAS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.950,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE NТК 0800822-87.2020.8.18.0030, CONFORME ACORDADO PELAS PARTES. | R$ 2.963,72 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 2.970,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / CONTROLE FINANCEIRO |
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA CASA DA MERENDA.REF 09 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO(A) PRESTADOS A ESTE ORGAO. REF 09 24 | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CONSTRUCAO), AUTORIZADO POR ESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SEMED. REF 09 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEN DRIVE),AUTORIZADO POR ESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINAS AGRICOLAS DO POVOADO CONTENTAMENTO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO(A) DA SEMED. REF A 09 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA POCOS DE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTECAO DO GABINETE DA OUVIDORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA | Diárias - Civil | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DA ELETROBRAS 3%, CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO(A) DA SEMED. REF A 09 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS , SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO(A) DA SEMED. REF A 09 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Equipamentos e Material Permanente | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 NOTEBOOK CORE 2GB MEMORIA HD, 10 ESTABILIZADOR 1000VA, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESQUINCHO PARA INCENDIO REGULAVEL, AUTORIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |