Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.164.516,69
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPOSITO DA RODAGEM DE FLORIANO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES NO APOIO A PATRULHA SOLICITADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO APOIO ESPORTIVO AO IV OEIRAS GRAND PRIN DE JIUJITSU,KARATE E K1, AUTORIZADO POR ESTE ORGAO. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PATRULHA MECANIZADA | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO E MANUTENCAO DOS CORPOS ARTISTICOS DA BANDA SANTA CECILIA, BEM COMO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA SOCIEDADE MUSICAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA CERCA DA FEIRA DOS ANIMAIS. | R$ 1.727,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO. REF 08 2024. | R$ 1.738,64 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAAE. REF 09 2024. | R$ 1.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.752,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.752,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIA PBF IGD / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 18/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 1.761,72 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DAS CARAIBAS, OLICITADO POR ESTE ORGAO . | R$ 1.762,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE EXPANSAO E MANUTENCAO DE ESGOTO. REF 09 2024. | R$ 1.770,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE EXPANSAO E MANUTENCAO DE ESGOTO. REF 09 2024. | R$ 1.770,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVO DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA. REF 09 2024. | R$ 1.770,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Sentenças Judiciais | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE NТК 0800822-87.2020.8.18.0030, CONFORME SOLICITADO PELAS PARTES. | R$ 1.790,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E FRETES, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB FIXO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANITENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE / INCENTIVO A CULTURA |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROG. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |